Обязанности | Принимает и контролирует первичную документацию, поступающую от поставщиков, подрядчиков, подотчетных лиц, связанную с выполненными работами, оказанными услугами; ежедневно формирует платежные документы (заявки на кассовый расход, заявки на уточнение вида и принадлежности платежа, заявки на возврат, запрос на выяснение принадлежности платежа, запрос на аннулирование заявки и т.п.) на оплату приобретаемых основных средств и товарно-материальных ценностей, оказываемых услуг, выполненных работ, формирует реестр заявок на кассовый расход; ежемесячно формирует журналы операций № 2 с безналичными денежными средствами по соответствующим лицевым счетам в соответствии с Единой учетной политикой; журнал № 1 «Касса»; журнал операций расчетов с подотчетными лицами № 3, журнал операций по расчетам с поставщиками и подрядчиками № 4; карточки по учету средств и расчетов в разрезе контрагентов и счетов; исполнение обязанностей в части реализации положений приказов Министерства финансов Российской Федерации от 30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению», от 15.04.2021 № 61н «Об утверждении унифицированных форм электронных документов бухгалтерского учета, применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений» |